
收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數,貸:應付賬款等科目,負數。在增值稅申報表中填寫到進項負數即可。
供應商給我司開的增值稅紅字發(fā)票,報稅時有提示,但未收到紅字發(fā)票。請問,從哪里可以查到是哪家供應商開的紅字發(fā)票呢?
答: 你可以聯系當時供應商,詢問他們開具的發(fā)票信息,應該可以查到這些信息。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報增值稅的時候,比如進項是2萬(含3月開錯重開的0.5萬),轉出0.5萬(這個0.5萬是三月收到的供應商的發(fā)票,發(fā)票開成舊稅號了,當月勾選認證但是申報增值稅并沒有抵扣) 現在做賬是收到0.5進項,轉出0.5進項(紅字發(fā)票),收到新的發(fā)票0.5 但是報稅的時候進項就顯示1.5萬111
答: 顯示1.5是正確的。


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2017-06-08 10:30
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