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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-05-31 08:20

老師,那進項稅額,銷項稅額怎么結轉

平平淡淡才是真 追問

2017-05-31 10:02

沒有,就是不明白,進項和銷項不用結轉掉嗎?

平平淡淡才是真 追問

2017-05-31 10:03

借:銷項稅額  貸:進項稅額  轉出未交增值稅

李愛文老師 解答

2017-05-30 13:33

一般納稅人的業務。 
一月份無留抵(是這個“抵”。抵銷的意義) 
2月份應交增值稅是:5000-6000=-1000元,說明2月份是留抵稅額1000元 
3月份應交增值稅是:-1000+4000-3500=-500元,說明3月份是留抵稅額500元 
4月份應交增值稅是:-500+6000-5000=500元。說明4月份是交增值稅500元 
 
二月份的分錄是: 
借:應交稅費——未交增值稅     1000 
貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)    1000 
說明:此時”應交稅費——未交增值稅“科目的借方余額是1000元,說明是增值稅留抵1000元 
三月份的分錄是: 
借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)     500 
貸:應交稅費——未交增值稅   500 
此時”應交稅費——未交增值稅“科目的借方余額是500元,說明是增值稅留抵500元 
四月份的分錄是: 
借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 1000 
貸:應交稅費——未交增值稅       1000 
說明:此時”應交稅費——未交增值稅“科目的貸方余額是500元,說明是當月應交增值稅500元 
五月份交增值稅后 
借:應交稅費——未交增值稅    500 
貸:銀行存款    500

李愛文老師 解答

2017-05-31 08:24

你們公司有沒有國外銷售業務?

李愛文老師 解答

2017-05-31 10:44

如果本月需要交稅 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交銳費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 
如果本月是留抵稅額 
借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交銳費——應交增值稅(進項稅額)

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你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
2019-03-18 12:16:33
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-11-19 08:31:10
你好 結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納的分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-19 15:13:13
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-14 09:24:46
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