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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-18 15:41

你好,這個月銷項減去 進項減去上期留抵稅額之后是納稅,還是繼續留抵?

沫·念???? 追問

2019-11-18 15:42

減去之后要納稅

鄒老師 解答

2019-11-18 15:44

你好,這個月這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) ,應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
根據實際需要繳納的增值稅
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

沫·念???? 追問

2019-11-18 15:47

老師那上個月留底的那一部分怎么做?

鄒老師 解答

2019-11-18 15:48

你好,上個月留抵的那一部分在應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)借方體現
上個月月底這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

沫·念???? 追問

2019-11-18 15:52

沒明白 您說的這個分錄就是正常情況這樣寫 。假如這個月銷項10進項4上月留底3加計抵扣0.7 這個月分錄該怎么寫?如果上個月沒有寫增值稅分錄這個月是不是還要補寫?

鄒老師 解答

2019-11-18 15:55

你好,如果上個月沒有寫增值稅分錄這個月需要補寫
假如這個月銷項10進項4上月留底3加計抵扣0.7 這個月
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)4.7 ,應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)5.3
上期留抵3之前計入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)借方,做了這個分錄之后貸方就只有余額2.3了,也就這個月需要 繳納的增值稅金額

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你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
2019-03-18 12:16:33
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-11-19 08:31:10
你好 結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 繳納的分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-19 15:13:13
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-14 09:24:46
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