做天線加工勞務(wù)的公司,銷項(xiàng)是天線加工勞務(wù),進(jìn)項(xiàng)可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的具體的什么問(wèn)題? 答
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 問(wèn)
你好,這樣是不正確的 答
你好,為什么做企業(yè)匯算清繳金額欄有嗯號(hào),提示本年 問(wèn)
你好,如果收入都是真實(shí)準(zhǔn)確的,就沒有什么不妥的 答
老師,請(qǐng)教匯算清繳申報(bào)問(wèn)題,謝謝! 問(wèn)
您好,現(xiàn)在是哪里不會(huì)填了? 答

老師,去年我公司重復(fù)提了2018的管理費(fèi)用100萬(wàn)2018年的時(shí)候是借管理費(fèi)用 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款100萬(wàn)結(jié)果2019年做錯(cuò)了,變成借:管理費(fèi)用100萬(wàn),銀行存款100萬(wàn)。現(xiàn)在2020年馬上要匯算清繳了,我怎么提回來(lái)?然后匯算清繳要在哪里調(diào)增?
答: 這個(gè)你直接在你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)上做調(diào)整就可以了,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整,也可以直接調(diào)減管理費(fèi)用
去年暫估的費(fèi)用:借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬(wàn) 今年回來(lái)的票 1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 3、借:管理費(fèi)用-暫估22萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估22萬(wàn),然后這22萬(wàn)匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)22萬(wàn)納稅調(diào)增
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 跟店里公司核對(duì)完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用了 分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時(shí)候 把電費(fèi)計(jì)入2019年的費(fèi)用了 因?yàn)榘l(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照?qǐng)D片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的


Mirabelle~ 追問(wèn)
2022-05-12 09:50
冉老師 解答
2022-05-12 10:12
Mirabelle~ 追問(wèn)
2022-05-12 15:48
冉老師 解答
2022-05-12 15:52