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送心意

徐悅

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 15:51

你好,會(huì)自動(dòng)分類的,應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款的借方記在應(yīng)收賬款里面

小白 追問(wèn)

2022-04-13 16:05

老師這張表里預(yù)收款項(xiàng)=預(yù)收借方355247.42+3131677.07,但是3131677.07是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款12112611.95-明細(xì)表應(yīng)收賬款借方余額9396660.19-壞賬的貸方余額415725.31的差額,我不知道這個(gè)3131677.07是怎么來(lái)的,這是哪個(gè)數(shù)據(jù)重分類得來(lái)的嗎。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里多了這個(gè)數(shù)?

徐悅 解答

2022-04-13 16:08

預(yù)收賬款是預(yù)收跟應(yīng)收的貸方合計(jì),你看看那個(gè)數(shù)據(jù)是不是應(yīng)收賬款的貸方合計(jì)數(shù)

小白 追問(wèn)

2022-04-13 16:13

不是老師

小白 追問(wèn)

2022-04-13 16:16

我應(yīng)收賬款就是借方余額  貸方?jīng)]有數(shù)   他不是按借貸累計(jì)金額做的

小白 追問(wèn)

2022-04-13 16:19

老師您看  這是我的應(yīng)收和預(yù)收

徐悅 解答

2022-04-13 16:33

你咨詢下軟件服務(wù)人員,可能資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)有問(wèn)題

小白 追問(wèn)

2022-04-13 16:49

應(yīng)收賬款:!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余額")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余額")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余額")
預(yù)收賬款:!ASC("ZW,2203,2203,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1122,1122,,,,貸方期末余額")
預(yù)付賬款:!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余額")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余額")
應(yīng)付賬款:!ASC("ZW,2202,2202,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1123,1123,,,,貸方期末余額")


老師您能幫我看看這個(gè)么  這是模板里的公式取數(shù)
我就是沒(méi)看出問(wèn)題來(lái)

小白 追問(wèn)

2022-04-13 16:53

是不應(yīng)該加借方貸方么  

徐悅 解答

2022-04-13 17:14

應(yīng)收賬款那里減去的是壞賬準(zhǔn)備嗎

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你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的
2020-04-28 16:46:31
根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的明細(xì)賬填寫應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款的借方,加上預(yù)收賬款的借方填列
2020-06-22 14:34:20
學(xué)員朋友您好,應(yīng)收賬款:應(yīng)收賬款(借)+預(yù)收賬款(借)-壞賬準(zhǔn)備(貸)。
2023-05-03 20:06:06
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
2022-07-29 16:45:00
您好!這個(gè)需要通過(guò)客戶輔助核算來(lái)重分類,也就是要按照客戶導(dǎo)出明細(xì)賬,同一個(gè)客戶的應(yīng)收預(yù)收抵消后如果在借方,就記入應(yīng)收賬款,如果是貸方就記入預(yù)收賬款
2022-04-12 14:01:38
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