
去年3月份公司裝修總共花了10多萬,未取得發票也未付款,然后之前的會計做了賬務處理,借:管理費用-裝修費 貸:其他應付款 那現已取得發票,但款項未支付完,要如何做賬務處理?
答: 您好!直接貼進去就行了。
上年度預提一筆費用,本年度取得發票,應該怎么沖銷去年分錄跟做本年度的分錄上年度的分錄是借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用
答: 你紅字沖銷就可以了,同學
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年6月份在老會計的指導下做了預提費用,現在3月份了才取得發票如何做分錄?當時做的分錄是 借:管理費用-裝修費 貸:其他應付款-裝修費
答: 您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數,借;管理費用-裝修費,負數。


宋生老師 解答
2017-03-17 11:55
宋生老師 解答
2017-03-17 13:11