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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-24 12:28

那正常休產假,你要給人家發工資啊,如果說你沒有發工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。
借,管理費用,負數
貸,其他應付款,負數

專一的芹菜 追問

2022-02-24 14:20

好的,謝謝老師,產假期間工資由生育險那給發,單位不發

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 14:59

單位不應該計提的,同學

專一的芹菜 追問

2022-02-24 15:42

沖減是用紅筆做分錄,還是做原來相反的分錄?

專一的芹菜 追問

2022-02-24 15:55

是正好憑證用紅筆還是只有金額用紅字?

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 15:57

沖紅處理的你這里,同學

專一的芹菜 追問

2022-02-24 16:14

只有金額紅數還是整張憑證紅數

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 16:14

金額紅字,就可以啦

專一的芹菜 追問

2022-02-24 16:58

月底結轉成本,先是 借主營業務成本 貸庫存商品  然后再 借本年利潤 貸 主營業務成本 對嗎

專一的芹菜 追問

2022-02-24 17:00

結轉收入,摘要就寫結轉收入  借主營業務收入  貸本年利潤  對嗎?年底再把本年利潤結轉到未分配利潤里對嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-24 17:42

對的對,的完全正確,理解沒問題。

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相關問題討論
您好 請問發生了什么業務
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數。一般在同一個年度內調整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借預付賬款 這個,你后續消費才可以轉費用
2019-12-04 14:17:24
謝謝老師!租金需要按月分攤嗎?
2019-04-08 13:18:01
你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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