我們是建筑服務(wù),現(xiàn)在機(jī)械合作方含人工給我們干活, 問
第一個是帶著操作員的租賃 第二個他寫的不太詳細(xì),其他建筑服務(wù)包含了很多。 第三個:這個不對,這個是銷售了建筑機(jī)械的。 答
老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規(guī)模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請退回 答
老師他轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)金額沒有動過 問
同學(xué)你好 系統(tǒng)錯誤引用的問題看不到 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療器械,跟一個客戶同一個項目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
企業(yè)所得稅匯算基礎(chǔ)信息表里的主要股東幾分紅情 問
您好,這個是系統(tǒng)自帶出來的 答

問下12月末個稅科目有借方余額,用結(jié)轉(zhuǎn)嘛
答: 你好,實(shí)際已經(jīng)繳納,還沒有扣除個人的可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
公司成立半年,進(jìn)項稅額一直大于銷項稅額,沒有交過增值稅,年末應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方81.23萬,老師年終結(jié)賬我要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅科目下的: 進(jìn)項稅額(借方余額)、 銷項稅額(貸方余額)、 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (貸方余額)、 減免稅款(借方余額)這四個科目下的余額,如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
答: 不交稅怎么會有減免稅款 都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)稅金后借方有余額應(yīng)記什么科目?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)稅金后借方有余額屬于留抵的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目

