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冷艷的魔鏡
于2021-12-25 19:36 發布 ??1595次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-12-25 19:37
你好,收到銷項負數發票借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
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收到銷項負數發票的賬務處理
答: 你好,收到銷項負數發票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
本月收到客戶開給我們的銷項負數發票和對應的藍字發票,該怎么做賬務處理?原發票已經入賬并已經抵扣
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數,進項稅額轉出 ,藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我開的銷項負數發票需要做賬務處理嗎
答: 一般可以當做退貨處理;借:應收賬款(紅字) 貸:主業務收入(紅字) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅(紅字)
收到銷方負數發票賬務處理怎么做
討論
跨月開負數發票的賬務處理是?
隔月的負數發票怎樣賬務處理?
采購方收到銷貨方上月已抵扣的錯開發票后銷項負數發票和正確發票的賬務處理,應做進項轉出還是負數進項
銷貨方開出銷項負數發票,銷貨方和購貨方的賬務處理?(具體的分錄)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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