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香玲 ??
于2020-03-26 08:24 發布 ??1515次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-26 08:25
借:庫存商品(或原材料) 負數貸:應付賬款 負數貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 負數
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隔月的負數發票怎樣賬務處理?
答: 你好,是這個分錄 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
收到銷方負數發票賬務處理怎么做
答: 借:庫存商品(或原材料) 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到銷項負數發票的賬務處理
答: 你好,收到銷項負數發票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
本月收到客戶開給我們的銷項負數發票和對應的藍字發票,該怎么做賬務處理?原發票已經入賬并已經抵扣
討論
老師您好,我開的銷項負數發票需要做賬務處理嗎
老師您好,我想問下,我們是購買方,給消方開了紅字信息表,銷項負數發票已收到,內容上銷售返利,該怎么做賬務處理,報表怎么填,謝謝
老師好,我現在收到一張銷售折讓的負數發票,對方開給我們公司的,我怎樣做賬務處理,謝謝老師
開的負數發票怎么做賬務處理?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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