
銷貨方開出銷項負數發票,銷貨方和購貨方的賬務處理?(具體的分錄)
答: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 購貨方也是跟之前購入的時候分錄一樣,只是金額寫負數
老師您好,開完紅字信息表,也收到了銷項負數發票,是銷售返利的,應該怎么做賬務處理,分錄該怎么做,謝謝
答: 借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。 如果你已經銷售出去這些產品,可以直接把庫存商品改成主營業務成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月收到客戶開給我們的銷項負數發票和對應的藍字發票,該怎么做賬務處理?原發票已經入賬并已經抵扣
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數,進項稅額轉出 ,藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款

