老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

老師 我和客戶有這樣一個情況 我先給客戶開專票280000,隨后客戶拉貨的時候沒有拉完,只拉了250000 所以公戶給我打款250000 這樣就等于我多給客戶開了30000的增值稅專用發票 我只收到250000 我的賬上多了一個30000的應收賬款 但是客戶卻說 他的賬上已清了 收了多少貨 付多少錢 問題有兩個 他多收了票 他的賬是怎么清的呢?問題二 這樣我的賬如何清呢?
答: 您好!您應該做的是讓他把票拿回來,您作廢或者開紅字發票沖減,然后開正確的發票給他。
A公司原為我司應收賬款客戶,現我司向A公司購買生產貨物的檢具一批,A公司開具了增值稅專用發票給我司后
答: 我司已銀行付清款項,請問如何做會計分錄?急?請各位會計手高幫忙,謝謝!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請教一下,本單位上月開出增值稅專用發票,對方發票已認證并付大部分款項,另一小部分款項拒絕給我公司,理由是,由于合同是增值稅16%時簽訂,而現在開票稅款是按13%抵扣稅款,那問題來了,票據金額與應收賬款金額有出入,現應如何做平呢?
答: 你好,沖減你的應收就好了呀

