
老師 我和客戶有這樣一個情況 我先給客戶開專票280000,隨后客戶拉貨的時候沒有拉完,只拉了250000 所以公戶給我打款250000 這樣就等于我多給客戶開了30000的增值稅專用發票 我只收到250000 我的賬上多了一個30000的應收賬款 但是客戶卻說 他的賬上已清了 收了多少貨 付多少錢 問題有兩個 他多收了票 他的賬是怎么清的呢?問題二 這樣我的賬如何清呢?
答: 您好!您應該做的是讓他把票拿回來,您作廢或者開紅字發票沖減,然后開正確的發票給他。
A公司原為我司應收賬款客戶,現我司向A公司購買生產貨物的檢具一批,A公司開具了增值稅專用發票給我司后
答: 我司已銀行付清款項,請問如何做會計分錄?急?請各位會計手高幫忙,謝謝!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請教一下,本單位上月開出增值稅專用發票,對方發票已認證并付大部分款項,另一小部分款項拒絕給我公司,理由是,由于合同是增值稅16%時簽訂,而現在開票稅款是按13%抵扣稅款,那問題來了,票據金額與應收賬款金額有出入,現應如何做平呢?
答: 你好,沖減你的應收就好了呀


王愛玲 追問
2019-08-09 13:10
小云老師 解答
2019-08-09 14:01