
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款。現(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
答: 您好,一般沒有票時(shí)借其他應(yīng)付款,如果有附件可以替換,把這張票替換附在記賬憑證后面。如果手工賬,重新填制記賬憑證,重新寫附件數(shù)。
老師,18年發(fā)生的費(fèi)用未開票,但會(huì)計(jì)做賬做到費(fèi)用里了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務(wù)憑證后面?
答: 你好,你去年已經(jīng)稅前扣除了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我有一個(gè)分錄該怎么做,想請教您。每月公司有餐費(fèi)報(bào)銷,比方1000元的餐費(fèi)報(bào)銷,我借:管理費(fèi)用/應(yīng)酬費(fèi)1000,貸:銀行存款1000。但是現(xiàn)在剛好跨年1月了,可是餐費(fèi)報(bào)銷發(fā)票開票日期是12.28的,領(lǐng)導(dǎo)說雖然這些餐費(fèi)是在1月報(bào)銷的,但發(fā)票要入到去年12月的賬里,我該怎么寫分錄呢?謝謝老師指教。
答: 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸其他應(yīng)付款


諾 追問
2017-02-09 17:34
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2017-02-09 17:14
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2017-02-09 17:24
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2017-02-09 17:36