APP下載
儉樸的白貓
于2022-01-06 15:12 發布 ??426次瀏覽
胡芳芳老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
2022-01-06 15:24
同學你好,不影響的,是專票還是普票
儉樸的白貓 追問
2022-01-06 15:26
普票,但是我這個月應該怎么記賬,怎么寫分錄,
胡芳芳老師 解答
2022-01-06 15:38
你這個月不需要記了啊 ,你已經記過了在上個月
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發票1月才來,現在發現12月做錯了,拿做發票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應該是哪一個?
上個月買的校服,上個月已經付錢了,借管理費用 貸銀行存款,但是對方把發票開成這個月了,我給應該怎么記
答: 同學你好,不影響的,是專票還是普票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果當月的房租,次月收到發票,當月借:管理費用 貸:預提 次月沖銷,再付款借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
答: 當月借管理費用貸應付,是的
公司向企業借款,6月份計息了,當時發票未收到,我記為借:管理費用貸:銀行存款了,那現在收到發票了咋記賬
討論
借:待攤費用18000 貸:銀行存款18000 借:管理費用1500 貸:待攤費用1500 借:管理費用--稅費1164 貸:銀行存款1164 鈞喬老師,這是一次性開的2021年全年的發票,不能直接做費用嘛?如果這樣攤銷攤完到明年年底了。但這是今年的租金呀
老師,如果付款和發票收到是同一天,借:管理費用,貸:銀行存款。不掛往來科目了還需要體現對方公司名稱嗎?
請問老師,發票開了200,實際單位只能報180,我做賬是按180做嗎?借:管理費用 180貸:銀行存款 180
兩家公司,兩兄弟開的,A公司轉給B公司給100塊錢用于刻章!那賬怎么做?B公司做賬借:管理費用貸:銀行存款。A公司的賬要如何做?沒有發票怎么入賬?
胡芳芳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.97 解題: 8080 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
儉樸的白貓 追問
2022-01-06 15:26
胡芳芳老師 解答
2022-01-06 15:38