
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯(cuò)了,拿做發(fā)票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?
上個(gè)月買的校服,上個(gè)月已經(jīng)付錢了,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,但是對(duì)方把發(fā)票開(kāi)成這個(gè)月了,我給應(yīng)該怎么記
答: 同學(xué)你好,不影響的,是專票還是普票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?好繁瑣
答: 當(dāng)月借管理費(fèi)用貸應(yīng)付,是的
公司向企業(yè)借款,6月份計(jì)息了,當(dāng)時(shí)發(fā)票未收到,我記為借:管理費(fèi)用貸:銀行存款了,那現(xiàn)在收到發(fā)票了咋記賬
老師,如果付款和發(fā)票收到是同一天,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。不掛往來(lái)科目了還需要體現(xiàn)對(duì)方公司名稱嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票開(kāi)了200,實(shí)際單位只能報(bào)180,我做賬是按180做嗎?借:管理費(fèi)用 180貸:銀行存款 180
兩家公司,兩兄弟開(kāi)的,A公司轉(zhuǎn)給B公司給100塊錢用于刻章!那賬怎么做?B公司做賬借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。A公司的賬要如何做?沒(méi)有發(fā)票怎么入賬?


儉樸的白貓 追問(wèn)
2022-01-06 15:26
胡芳芳老師 解答
2022-01-06 15:38