老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師,用公司名稱開的網店,銷售收入,有的提現到公司 問
學員您好!按照稅法要求,收入是要全部申報的 答
出口退稅,我5月確認收入90580元,對應的結轉成本分 問
你好收入一般比成本高的呀 答
老師,納稅申報表上申報上期未交金額,但下個月申報 問
你好,你的申報表是怎么樣填的? 你發來看一下看看。 答
村委會和農業公司簽訂的合同:申請到的補助資金即 問
它實際上屬于一種負債,支付的其實屬于利息,如果要是分紅的話,因為它是固定的利率,如果要是分紅的話,它是按照利潤總額的比例分紅,不是按投資額的比例分紅 答

老師好,我有一個分錄該怎么做,想請教您。每月公司有餐費報銷,比方1000元的餐費報銷,我借:管理費用/應酬費1000,貸:銀行存款1000。但是現在剛好跨年1月了,可是餐費報銷發票開票日期是12.28的,領導說雖然這些餐費是在1月報銷的,但發票要入到去年12月的賬里,我該怎么寫分錄呢?謝謝老師指教。
答: 借管理費用-業務招待費 貸其他應付款
老師,18年發生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發票可不可以直接貼在18年這筆業務憑證后面?
答: 你好,你去年已經稅前扣除了嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業租房收到的一張普通發票,開票日期是11月份,金額5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是從11月要開始攤銷呢,如何做分錄?是不是借:待攤費用5000,貸:銀行存款5000,借:管理費用-房租,貸:待攤費用,每個月攤銷的金額一定要是5000/3嗎,
答: 您好!你應該是從10月開始攤銷。11月拿到票攤銷2個月的金額

