
借:待攤費(fèi)用18000 貸:銀行存款18000 借:管理費(fèi)用1500 貸:待攤費(fèi)用1500 借:管理費(fèi)用--稅費(fèi)1164 貸:銀行存款1164 鈞喬老師,這是一次性開的2021年全年的發(fā)票,不能直接做費(fèi)用嘛?如果這樣攤銷攤完到明年年底了。但這是今年的租金呀
答: 同學(xué)您好,您如果生今年的話,可以現(xiàn)在一次記入的
老師,如果付款和發(fā)票收到是同一天,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。不掛往來(lái)科目了還需要體現(xiàn)對(duì)方公司名稱嗎?
答: 同學(xué)你好,不掛往來(lái)科目不需要體現(xiàn)對(duì)方名稱,但是個(gè)人建議在摘要里寫一下對(duì)方名稱,便于查賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
兩家公司,兩兄弟開的,A公司轉(zhuǎn)給B公司給100塊錢用于刻章!那賬怎么做?B公司做賬借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。A公司的賬要如何做?沒有發(fā)票怎么入賬?
答: 你好,這個(gè)算是A借給B公司的吧


翅膀 追問
2022-03-04 12:51
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2022-03-04 12:51
郭老師 解答
2022-03-04 12:52
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