老師,請問下,公司購買車間用的小機器5000以內 怎么 問
你好,這個你直接入費用就行。 答
這一題的租賃負債不是應該按照不折現的金額計算 問
中午好親,我看下題哈 答
老師過節好!哪位老師能給提供一套,采礦類型企業設 問
嗯可以的同學你稍嗯可以的同學你稍等一下把你郵箱給嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里船嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀 答
企業納稅籌劃過程中,該企業的涉稅情況要看企業年 問
你好,這個要看你具體看什么,這兩個都是屬于稅金有關的,但是企業整體的稅金的話還是看應交稅費。 答
@何江老師,如果是福利費是直接填在福行費那一行就 問
同學你好,對的,如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。 答

老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業務收入6100 貸方科目入錯了 應該是應收賬款6100 我現在要調賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
答: 同學,你好 借:應收賬款 貸:銀行存款
老師好,我去年的憑證做錯了,把成本不小心點成收入了,做成:借:主營業務收入 A 應交-增-進項稅貸:銀行存款了。我現在要糾正錯誤,是不是要做成借:以前年度損益調整借:主營業務收入 -A對嗎?
答: 借以前年度損益調整 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度,應該是借銀行存款,貸主營業務收入,做成了借銀行存款,貸應收賬款。現在怎么調賬?
答: 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
你好,請問上年度12月做的視同銷售主營業務收入,本年度進行沖紅不需要重新開具,會計分錄:借:銀行存款(負) 貸:以前年度損益 應交稅費 借:以前年度損益 貸:未分配利潤,這樣對嗎
老師好 樓盤收入多結轉了 我這樣做對嗎 借 主營業務收入 貸 預收賬款 借 以前年度損益調整 貸 主營業務收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調整
借;以前年度損益調整——主營業務收入,貸;應收賬款借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整——主營業務收入,去年多做收入,這樣調整對嗎,不用調整增值稅嗎?


。^_^。。 追問
2021-11-22 15:33
小菲老師 解答
2021-11-22 15:36