你好老師,B答案沒(méi)有讀懂 問(wèn)
你好同學(xué),B是錯(cuò)誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬 問(wèn)
審計(jì)的時(shí)候呢,不是說(shuō)非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺(jué)得企業(yè)內(nèi)控還行,做控制測(cè)試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用,那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn),甚至覺(jué)得光靠控制測(cè)試就能確定報(bào)表沒(méi)啥大錯(cuò),就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。 可要是發(fā)現(xiàn)本來(lái)覺(jué)得還行的內(nèi)控出問(wèn)題了,這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了,得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序,去仔細(xì)查查,保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)啥大毛病,不能直接就覺(jué)得必須得做實(shí)質(zhì)性程序,得根據(jù)內(nèi)控出問(wèn)題的情況再?zèng)Q定 。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司買供財(cái)神的供品能開票稅前扣除嗎? 問(wèn)
公司買供財(cái)神的供品。通常能開票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個(gè)稅申報(bào),每月的工資薪金申報(bào),如果這 問(wèn)
你要分開申報(bào)的話 先填寫了工資薪金,然后再去全年一次獎(jiǎng)金收入里面 最后一塊申報(bào) 答
資產(chǎn)負(fù)債表是按哪個(gè)賬本填 問(wèn)
同學(xué),你好 你是手工做賬嗎?? 答

劉倩老師,計(jì)提時(shí):借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-城建稅 171.82,營(yíng)業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加73.64,營(yíng)業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 49.09,營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)稅 1350 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1350,借:所得稅費(fèi)用 270,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 270。繳納時(shí)做:借:應(yīng) 交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 2454.55,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 171.82,應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 73.64,應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 49.09,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1350,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅270,貸:庫(kù)存現(xiàn)
答: 麻煩幫我看下面分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),怎么更正,謝謝
計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 繳納附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:銀行存款 那就是稅金及附加有余額了對(duì)嗎?
答: 對(duì)呀,這個(gè)本身也是會(huì)有余額的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納上月應(yīng)交稅費(fèi)及稅金附加
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款


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