
你好,請問上年度12月做的視同銷售主營業務收入,本年度進行沖紅不需要重新開具,會計分錄:借:銀行存款(負) 貸:以前年度損益 應交稅費 借:以前年度損益 貸:未分配利潤,這樣對嗎
答: 你好第一個分錄不平,你是想改成銷售費用嗎?
老師好,我去年的憑證做錯了,把成本不小心點成收入了,做成:借:主營業務收入 A 應交-增-進項稅貸:銀行存款了。我現在要糾正錯誤,是不是要做成借:以前年度損益調整借:主營業務收入 -A對嗎?
答: 借以前年度損益調整 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業務收入6100 貸方科目入錯了 應該是應收賬款6100 我現在要調賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
答: 同學,你好 借:應收賬款 貸:銀行存款


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2021-04-15 18:33
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