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內向的柜子
于2021-12-29 12:05 發布 ??840次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-29 12:08
借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
內向的柜子 追問
2021-12-29 12:18
老師好,做個相反的分錄就可以了嗎?(小規模納稅人)那以前年度損益,本年利潤,企業所得稅這些還用調整嗎?
郭老師 解答
2021-12-29 12:19
如果你用以前年度損益調整的話,你得去修改之前的匯算清繳,你現在還能修改嗎?增值稅也得修改。
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以前年度,應該是借銀行存款,貸主營業務收入,做成了借銀行存款,貸應收賬款。現在怎么調賬?
答: 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
老師好!我現在發現17年的帳做錯了,我司開發票時做,借應收帳款,貸主營業務收入,收到款時做:借銀行存款,貸主營業務收入,我現在更正,是沖主營業務收入呢還是以前年度調整損益
答: 你好,做以前年度調整損益或利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年是:借銀行存款10000。 貸主營業務收入10000。 今年是銀行存款-500。貸主營業務收入-500,這樣嗎?
答: 你好,是退貨嗎
我單位為醫療體檢行業,有先收錢后來體檢的情況,所以說我們單位開票后就直接用預收賬款這個科目來中轉,不管有沒有來體檢,只要開發票收到錢就做:借:銀行存款/庫存現金 貸:預收賬款——收入;這個預收賬款在每天的體檢客人當中去做沖減,例如3月25號體檢了20000元,那么就做:借:預收賬款—收入 20000 貸主營業務收入 20000。在2019年末有一家單位開發票51000元,當時未回款,做賬為 借:應收賬款-某單位 51000 貸:預收賬款—收入 51000;2020年3月2日對方單位要求重新退票重新開據,金額不變,我得賬是要沖減以前年度損益還是預收賬款—收入呢?謝謝老師。
討論
去年的收入,沒有掛賬,不開票,回現金。現在回現金了,怎么做賬,直接把收入做到今年嗎?是借庫存現金,貸主營業務收入。還是借庫存現金,貸以前年度損益啊?
老師好,我想問下,以前年度損益的調賬怎么調啊?就是2019年6月有一筆賬記錯了:正確是的應該是,借:銀行存款 100 貸:應收賬款 100;但是實際做賬并沒有沖減應收賬款,而是記在了主營業務收入里了,記成了,借:銀行存款100,貸:主營業務收入100,這種情況,調賬的話怎么調啊?19年已經結賬了
你好,現有 借:銀行存款1000,貸:主營業務收入1000,加入對方要求退款的話,分錄做成 借:主營業務收入 1000 貸:銀行存款1000,或借:銀行存款 -1000 貸:主營業務收入 -1000,可以么?
老師 2019年分錄:借銀行存款6100 貸方主營業務收入6100 貸方科目入錯了 應該是應收賬款6100 我現在要調賬 :以前年度損益 要怎么做分錄呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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內向的柜子 追問
2021-12-29 12:18
郭老師 解答
2021-12-29 12:19