
你好!跨年的職工福利和招待費作進項轉出該如何修改年報?
答: 學員你好,如果金額不大,可以計入當期費用
一般納稅人增值稅申報業務招待費,申報的時候做了進項轉出,問一下怎么做會計分錄,業務招待費,跟職工福利費的進項轉出會計分錄
答: 借業務招待費 /應付職工薪酬福利費,貸進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?招待費進項轉出怎么填寫申報
答: 1、招待費進項轉出申報需要符合《國家稅務總局關于申報抵扣招待費及其他業務費用有關問題的通知》(國家稅務總局 〔2015〕148號)的規定,根據相關規定,企業需將招待費進項稅額作為銷項稅額的輸出項,由輸出方申報,并在“招待費進項轉出”中備注“招待費進項轉出”字樣。 2、針對招待費進項轉出,應當在“抵扣類型”欄選擇“銷項稅額轉出”,在“抵扣增值稅專用發票號碼”欄填寫招待費進項轉出的增值稅專用發票號碼,在“費用明細”欄填寫招待費詳細描述,在“抵扣金額”欄填寫招待費進項稅額,在“備注”欄填寫“招待費進項轉出”字樣。

