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活潑的鞋子
于2018-10-17 09:26 發布 ??787次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-10-17 09:28
是的,你的賬務處理是對的,增加費用,同時貸:應交稅費—應交增值稅—進項轉出
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老師 我們有個招待費 審計要求進項稅費轉出 分錄是 借:招待費 貸:進項轉出 對嗎
答: 是的,你的賬務處理是對的,增加費用,同時貸:應交稅費—應交增值稅—進項轉出
招待費的進項稅如何做轉出分錄
答: 借費用招待費貸進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月專票做了招待費已認證 借:招待費 進項稅額 貸:銀行 這個月要轉出的話分錄要怎么做啊
答: 借管理費用-業務招待費 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
在錄制憑證時,招待費取得發票的招待費進項稅轉出怎么做分錄
討論
老師,住宿費(做招待費的住宿費)不抵扣進項稅的分錄是直接全額記招待費呢,還是先把稅額記入進項稅額,然后再做進項稅額轉出?
老師,業務招待費的進項稅額怎么轉出?借:管理費用—業務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
業務招待費200元,進項稅15元,會計分錄?
老師,用于招待的進項稅轉出的分錄是:借:管理-招待,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?還是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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