老師,是一般納稅醫(yī)療服務(wù)公司,2023年開(kāi)了發(fā)票給醫(yī) 問(wèn)
借應(yīng)收賬款貸、銀行存款。 答
老師,忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,這個(gè)有沒(méi)有什么影響,現(xiàn)在 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)事的,不影響的。 答
公司請(qǐng)人做的倉(cāng)庫(kù),對(duì)方代開(kāi)的是金屬制品--倉(cāng)庫(kù)鋼 問(wèn)
可以那樣開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的 答
建筑業(yè)如果成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策? 問(wèn)
你好,這個(gè)稅法上沒(méi)有特殊優(yōu)惠了。 答
你好,老師,2024年3月份借:暫估管理費(fèi)用30萬(wàn) 貸:應(yīng)付 問(wèn)
取得本年能取得發(fā)票就不納稅調(diào)增 答

?招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么填寫(xiě)申報(bào)
答: 1、招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)需要符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于申報(bào)抵扣招待費(fèi)及其他業(yè)務(wù)費(fèi)用有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)家稅務(wù)總局 〔2015〕148號(hào))的規(guī)定,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)需將招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額作為銷(xiāo)項(xiàng)稅額的輸出項(xiàng),由輸出方申報(bào),并在“招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”中備注“招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”字樣。 2、針對(duì)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)當(dāng)在“抵扣類(lèi)型”欄選擇“銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,在“抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼”欄填寫(xiě)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼,在“費(fèi)用明細(xì)”欄填寫(xiě)招待費(fèi)詳細(xì)描述,在“抵扣金額”欄填寫(xiě)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,在“備注”欄填寫(xiě)“招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”字樣。
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)時(shí)填在哪里
答: 集體福利、個(gè)人消費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待費(fèi)不能抵扣,但已勾選,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,填寫(xiě)申報(bào)表后,附加稅自動(dòng)跳出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,這個(gè)怎么操作
答: 你好,你這種情況在申報(bào)增值稅的時(shí)候直接填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,附稅按正常情況申報(bào)就可以了,應(yīng)該不會(huì)有你說(shuō)的彈出某個(gè)金額的情況。
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表填哪個(gè)項(xiàng)里
如果是招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后申報(bào)附表二填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哪一項(xiàng)
用于招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,要做轉(zhuǎn)出嗎?怎么轉(zhuǎn)出,申報(bào)表上要填轉(zhuǎn)出?賬上怎么處理?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???

