老師, 固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費用,進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒有實際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數(shù),第3個分錄 借:原材料 100 進(jìn)項稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

一般納稅人增值稅申報業(yè)務(wù)招待費,申報的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,問一下怎么做會計分錄,業(yè)務(wù)招待費,跟職工福利費的進(jìn)項轉(zhuǎn)出會計分錄
答: 借業(yè)務(wù)招待費 /應(yīng)付職工薪酬福利費,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我們是增值稅一般納稅人,對于業(yè)務(wù)招待費和職工福利這種不能抵扣進(jìn)項稅的,開增值稅普通發(fā)票也沒關(guān)系對嗎?
答: 你好,是的,反正都是不可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在所得稅匯算中,調(diào)減有營業(yè)外收入(小微企業(yè)增值稅減免);調(diào)增有業(yè)務(wù)招待費和職工福利費,最后表格把利潤自動彌補(bǔ)以前虧損,那么我申報后,會計分錄要做哪些?
答: 納稅調(diào)增調(diào)減是不需要賬務(wù)處理的,你只需要對匯算清繳的結(jié)果,要補(bǔ)繳的所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理


簡單、 追問
2019-10-23 11:37
簡單、 追問
2019-10-23 11:38
maize老師 解答
2019-10-23 11:41
簡單、 追問
2019-10-23 14:17
maize老師 解答
2019-10-23 14:18