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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2021-10-16 16:15

您好,一般納稅人把外購的產品作為福利,無償發放給職工,如果購進時已經抵扣了增值稅進項稅額,那樣做進項稅額轉出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。  增值稅不確認收入,2.企業所得稅上視同銷售確認收入,同時確認視同銷售成本,均按照購入價格確認收入與成本。

鵬鵬考會計 追問

2021-10-16 16:34

2匯算清繳的時候調整收入費用么?

李霞老師 解答

2021-10-16 16:35

您好,調整,按照工資的14%扣除

鵬鵬考會計 追問

2021-10-16 16:35

3發放的時候個人需要企業代扣個人所得稅么?

李霞老師 解答

2021-10-16 16:45

您好您這個有發票,不關乎個人所得稅的事情了

鵬鵬考會計 追問

2021-10-16 16:52

不是類似月餅每個人有份,需要并入工資繳納個稅?

李霞老師 解答

2021-10-16 17:29

您好,你如果有發票,直接計入管理費用-福利費, 然后14%扣除,不用考慮個稅, 如果在考慮個稅,那得交多少錢啊

鵬鵬考會計 追問

2021-10-17 12:30

不是考慮不考慮的問題,就是按照稅法,咱應不應該考慮個稅?

李霞老師 解答

2021-10-17 12:58

有發票就不用考慮個稅,確定的

鵬鵬考會計 追問

2021-10-17 14:03

如果沒有發票呢,屬于代收代付?不走福利費也不視同銷售,并入工資繳納個稅?

李霞老師 解答

2021-10-17 14:09

您好,沒有發票,并入工資里面。申報工資個稅

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您好,一般納稅人把外購的產品作為福利,無償發放給職工,如果購進時已經抵扣了增值稅進項稅額,那樣做進項稅額轉出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。? 增值稅不確認收入,2.企業所得稅上視同銷售確認收入,同時確認視同銷售成本,均按照購入價格確認收入與成本。
2021-10-16 16:15:00
同學你好,所得稅是屬于視同銷售的;
2021-03-15 11:59:38
您好!不是視同銷售,應視為進項稅轉出
2023-11-13 16:02:49
同學你好 對的 要這樣做的
2023-05-05 10:26:35
所得稅視同銷售的,增值稅不視同銷售
2019-07-09 11:28:24
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