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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-09-13 10:47

您好
這樣寫分錄可以的

undefined 追問

2021-09-13 10:50

如果這個月用了專票,但是沒有抵扣,科目是放入應交稅費_待抵扣進項稅額嗎

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:50

請問勾選認證了么

undefined 追問

2021-09-13 10:54

沒有勾選認證

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:55

那計入應交稅費-待認證進項稅額

undefined 追問

2021-09-13 10:57

下個月認證了,就是借 應交稅費~應交增值稅~進行稅額  貸 應交稅費~待認證進項稅額  嗎

bamboo老師 解答

2021-09-13 10:58

是的 這樣寫分錄就好了

undefined 追問

2021-09-13 11:23

老師,那每個月的銷項,進項發票匯總表及明細,進項發票抵扣聯,都是單獨放在一起,年終了,一起裝訂成一冊嘛

bamboo老師 解答

2021-09-13 11:32

每個月的銷項,進項發票匯總表及明細,進項發票抵扣聯,都是單獨放在一起,年終了,一起裝訂成一冊

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉 未交增值稅)50 2、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)50 貸:應交稅費——未交增值稅50 3、交稅時 借:應交稅費——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
你好!正規的做法是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 我估計你想要的是這樣 借應交稅費=應交增值稅=銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——未交增值稅
2019-06-18 17:16:13
你好,進項大于銷項沒有增值稅應納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
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