老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結轉(zhuǎn)銷項的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 月末結轉(zhuǎn)銷項的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅
菠蘿蜜
于2020-06-16 15:14 發(fā)布 ??1931次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-16 15:18
你好,您看下這個內(nèi)容
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
貸,應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
相關問題討論

你好,你想問的問題具體是?
不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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