
調理18年憑證中借方其他應收款,貸方應付票據。現在21年調整憑證,怎么做會計分錄呢?
答: 您好 請問什么原因要調整到什么科目
你好 老師 請問一下單位有應收賬款,應付賬款,其他應收款,其他應付款 。 如果往來單位有借款的情況 應付賬款可以遞減完 多借的計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細) 。 應收賬款還有的情況下借給往來單位,計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細)。 和公司沒有銷售業務的往來 為了方便體現 某人的往來 可以把其他應付款(貸方) 換成其他應收款(借方)嗎 這樣的話 需要應收賬款報告表,應付賬款報告表,其他應收款報告表 就行了嗎
答: 同學你好 對的 這樣就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司每個月16號發放上個月的工資,那么會計在計提工資的時候是次月計提上個月的還是當月計提當月的呢?而且對于社保這一塊該怎么計提呢?我沒搞明白每月發放工資時間不同,會計分錄有什么不同?對于個人那部分,什么時候用其他應付款,什么時候用其他應收款呢?
答: 你好 是當月計提當月的工資,不論什么時候發放就直接做發放的分錄就可以了,先繳納社保后發工資計入其他應收款,先發工資后繳納社保計入其他應收款。
老師我們2019年的其他應收款期末借方余額1800萬和其他應付款貸方余額893萬,是不是金額過大,如何調整呢?有具體的會計分錄嗎?
行政單位收到企業轉來合同保證金,借銀行存款,貸其他應付款,后將此款從收入匯繳戶轉進歸集戶,借,其他應收款-歸集戶,貨:銀行存款,這兩筆分錄預計算會計分錄怎么做分錄?
其他應付款-甲借方余額1萬,后來給甲還了2萬,攤平1萬,剩下1萬塊用不用轉到其他應收款去 會計分錄是不是這樣子 借:其他應付款甲1萬

