免稅農產品發票當期沒做抵扣認證,后期還可以抵扣 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師、我想問一下,會議費跟住宿費能開在一張發票 問
會議費跟住宿費能開在一張發票上。 答
老師,生產車間發生的設備的維修費用不計入制造費 問
按新的準則,那個是計入管理費用-維修費 答
老師,同一張發票退回了部分貨物,那發票要全部作廢 問
只能一張一張的對應的開負數 不能和在一塊開 答
您好 老師、高新企業(偏醫療檢測設備方面)的增值 問
同學你好 這個確實不低 一般在4個點以內 答

老師您好,我想請問下,今天主任讓我給對方匯了一筆購買購買茶葉錢1萬5,匯款后,對方才跟單位領導說匯多了2000,這2000我已收到了,那我做憑證時是,借:銀行存款 貸:其他應收款嗎?謝謝
答: 您好!是的。你匯錢的時候借其他應收款 2000 應付賬款13000 貸銀行存款15000 然后做你那個分錄
老師,我們刷單不做銷售,員工先借錢,刷手刷完員工轉賬給他,借錢:借其他應收款,貸銀行存款,刷手刷單不做銷售,是不是不用做憑證了,等錢到賬了再做一個借銀行存款,貸其他應收款,正好一進一出平了?
答: 嗯嗯,這樣的話,是可以。 不過,刷手的話,要分點錢吧?這樣的話,實際收回的銀行存款,應該比發出的少。。。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
A單位給B單位付款沒錢,C單位幫他們墊付。款直接付給B單位。怎么做帳?憑證后附的只有銀行付款回單是嗎?借:其他應收款—A單位 貸:銀行存款這樣做對不?
答: 你好,是的
上月的賬會計憑證是對的如:借:銀行存款1000 貸:其他應收款1000。填寫數據時把其他應收款的1000寫在了借方,請問現在怎么調整?
老師你好,我這邊去年有一筆帳錯了,我這個月需要做調整,之前錯誤憑證是借:銀行存款4000/貸:其他應收款4000,請問我這個月具體怎么調呢
老師,我4月給項目經理轉了5萬元,當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000,現在項目經理把票交回來了,4月只有26000,我該怎么處理呢?做內賬
吳老師,我剛把那個憑證按你說的做了,這樣做借:銀行存款70萬,貸:其他應收款70萬,借:其他應收款70萬,貸:銀行存款70萬,這樣是其他應收款是平的,如果我后期要沖調的話,那我就沖不了!


優雅的柚子 追問
2021-07-16 15:57
樸老師 解答
2021-07-16 16:04
優雅的柚子 追問
2021-07-17 11:28
樸老師 解答
2021-07-17 13:17