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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-09 11:05

9月份做的帳,11月份沖回嗎?分錄沖紅:借:主營業務成本-配件,貸:銀存;再做正確的分錄:借:庫存商品-配件,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,是做內帳的是這樣嗎?

吳月柳 解答

2016-12-09 10:24

你好,先把之前的紅字沖銷再做正確的。

吳月柳 解答

2016-12-09 11:39

你好,內賬不用價稅分離,你直接以11月份的發票粘到九月憑證里就可以了。

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第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000 應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業務成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
你好,借,主營業務成本 貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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