原先可以抵扣現在要進項稅額轉出,是不是要增加相對應的成本,借,主營業務成本貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出借進項稅額轉出貸轉出未交增值稅借轉出未交增值稅貸,未交增值稅借未交增值稅貸銀行存款
哎喲喂
于2019-03-19 11:51 發布 ??2221次瀏覽
- 送心意
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-03-19 11:52
你好,借,主營業務成本 貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出 只要這筆分錄就可以。
相關問題討論

你好,借,主營業務成本 貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49

你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09

老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結轉……1.結轉進項:借:應交稅費-轉出未交增值稅13178.63 貸:應交稅費-增值稅進項13178.63
2.結轉銷項:應交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應交稅費-轉出未交增值稅13716.24
3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61
4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎
有老師嗎
2017-12-05 16:04:08

對的啊 你問題不全啊
2017-12-13 18:28:56

需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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哎喲喂 追問
2019-03-19 11:54
冰兒老師 解答
2019-03-19 12:05
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2019-03-19 12:07
冰兒老師 解答
2019-03-19 12:07