老師,假設銷售收入100000元,銷項稅9000元,成本80000元,進項稅8000元。下面的分錄對嗎? ?1.收入:借:銀行存款10900 貸:主營業(yè)務收入100000 ??????????????應交稅費-應交增值稅-銷項稅9000 ?2.成本:借:主營業(yè)務成本:80000 ???????????應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 ???????????貸:銀行存款:88000 3.結轉進項稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅8000 ????????????????貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 4.結轉銷項稅:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅9000 ????????????????貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9000 5.未交稅轉出:貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000(9000-8000) ????????????????貸:應交稅費-未交增值稅1000 6.繳稅: ?????借:應交稅費-未交增值稅1000 ????????????????貸:銀行存款1000
芝
于2020-04-03 11:00 發(fā)布 ??1450次瀏覽
- 送心意
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-03 11:02
第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000
應交稅費-應交增值稅-進項稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營業(yè)務成本:80000
貸:庫存商品 80000
相關問題討論

你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000
應交稅費-應交增值稅-進項稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營業(yè)務成本:80000
貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

您好
您這樣賬務處理正確的
如果沒認證的進項票也做賬
借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
認證抵扣的時候
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額
其余的分錄都一樣的寫
2019-09-26 22:41:07

你好!
對的。做的很對!
2018-09-06 18:58:31
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