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開朗的魔鏡
于2021-05-17 12:16 發布 ??1791次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-05-17 12:16
之前借管理費用貸其他應付款嗎?
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請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發票,收到發票發現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄啊!
答: 你好 先紅沖暫估的 按發票金額入賬 用以前年度損益調整科目
老師,上月暫估入賬,數量為120噸,本月發票只來了100.8噸,怎么做分錄?
答: 你好,反分錄沖銷上月的,按實際金額重新入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月份的電費暫估入賬,跨年1月份收到發票怎么做分錄?
答: 之前借管理費用貸其他應付款嗎?
老師,發票未到暫估入賬,怎么做分錄?含稅入賬嗎?
討論
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應的發票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
進貨:款項已經付了沒收到發票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
這里說的暫估入賬分錄是怎樣的,我之后收到發票之后我需要沖賬的話我應該怎么做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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