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滄海一粟
于2019-10-04 16:37 發布 ??788次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-10-04 16:44
你好,反分錄沖銷上月的,按實際金額重新入賬
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請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發票,收到發票發現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄啊!
答: 沖減以前年度損益調整
進貨:款項已經付了沒收到發票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
答: 1.借應收賬款/預付賬款貸銀行 2.借應收賬款貸主營業務收入貸銷項 借主營業務成本貸庫存
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,上月暫估入賬,數量為120噸,本月發票只來了100.8噸,怎么做分錄?
答: 你好,反分錄沖銷上月的,按實際金額重新入賬
12月份的電費暫估入賬,跨年1月份收到發票怎么做分錄?
討論
股東以實物出資,發票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
老師,發票未到暫估入賬,怎么做分錄?含稅入賬嗎?
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應的發票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
這里說的暫估入賬分錄是怎樣的,我之后收到發票之后我需要沖賬的話我應該怎么做分錄
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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