
請問,暫估的庫存,下月收到對方發票,沖回時候,是做反向分錄,還是原分錄把數字做成負數
答: 你好,兩種做法都可以的。
老師,采購入庫,借庫存商品,進項稅額,貸銀行存款?,F收到銷售折扣負數發票。分錄要這么做?收到對方轉回的金額(負數發票含稅金額)分錄這么寫
答: 借:銀行存款 貸:庫存商品 進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1發票認證,未入庫,2入庫,發票未認證,3收到負數發票,4開負數發票,會計分錄怎么做
答: 1發票認證,未入庫,借 在途物資 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 )貸 應付賬款 2入庫,發票未認證,借 庫存商品或原材料 應交稅費--應交增值稅( 待認證進項稅額 ) 貸 應付賬款。 3收到負數發票,借 庫存商品或原材料 負數 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 ) 負數 貸 應付賬款 負數。 4開負數發票,借 應收賬款負數 貸 主營業務收入負數 應交稅費--應交增值稅( 銷項稅額 ) 負數。

