
老師去年12月份的暫估庫存,今年收到發票了,分錄怎么做?
答: 你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發票正常做。 借 原材料(庫存商品) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款(應付賬款)
收到庫存商品和出庫單,但未收到發票,怎么寫分錄?收到發票后的分錄又怎么寫?
答: 您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,暫估的庫存,下月收到對方發票,沖回時候,是做反向分錄,還是原分錄把數字做成負數
答: 你好,兩種做法都可以的。


筱曉 追問
2021-04-10 19:07
亦凡老師 解答
2021-04-10 19:19