銷售公司車輛,請問怎么填報當(dāng)月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調(diào)整 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
老師好,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄是這樣的嗎:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,借:應(yīng)交增值稅-銷項稅,貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


湯姆 追問
2021-03-04 09:36
meizi老師 解答
2021-03-04 09:39
湯姆 追問
2021-03-04 09:45
meizi老師 解答
2021-03-04 09:47