我們是建筑服務(wù),現(xiàn)在機(jī)械合作方含人工給我們干活, 問(wèn)
第一個(gè)是帶著操作員的租賃 第二個(gè)他寫(xiě)的不太詳細(xì),其他建筑服務(wù)包含了很多。 第三個(gè):這個(gè)不對(duì),這個(gè)是銷售了建筑機(jī)械的。 答
老師有個(gè)疑問(wèn)和你咨詢下,我們是小規(guī)模2024.9月開(kāi) 問(wèn)
是的,是這樣的,可以申請(qǐng)退回 答
老師他轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)金額沒(méi)有動(dòng)過(guò) 問(wèn)
同學(xué)你好 系統(tǒng)錯(cuò)誤引用的問(wèn)題看不到 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療器械,跟一個(gè)客戶同一個(gè)項(xiàng)目 問(wèn)
你好,按照要求是必須一致的 答
企業(yè)所得稅匯算基礎(chǔ)信息表里的主要股東幾分紅情 問(wèn)
您好,這個(gè)是系統(tǒng)自帶出來(lái)的 答

以前年度有虧損,那今年所產(chǎn)生的所得稅是直接用今年的利潤(rùn)總額*所得稅率還是先彌補(bǔ)以前年度虧損后的金額*所得稅率啊
答: 你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)能彌補(bǔ)之前年度虧損嗎?
所得稅匯算前利潤(rùn)總額19.5萬(wàn),所得稅調(diào)增職工福利費(fèi)20.8萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整6.5萬(wàn),那是不是調(diào)整后利潤(rùn)總額=19.5+20.8+6.5=46.8萬(wàn)年度所得稅稅率是多少啊有沒(méi)有利潤(rùn)總額是50以內(nèi),年度所得稅稅率是10%的
答: 1、調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額=19.5+20.8+6.5=46.8萬(wàn),沒(méi)有調(diào)整后的利潤(rùn)總額一說(shuō)。 2、企業(yè)所得稅有25%、20%和15%,沒(méi)有10%的稅率。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,季度計(jì)提所得稅的時(shí)候是不是三個(gè)月的利潤(rùn)總額×所得稅稅率?這里的利潤(rùn)總額需要扣掉所得稅費(fèi)用再算所得稅嗎?還是扣除所得稅費(fèi)用之前的利潤(rùn)?
答: 你好,企業(yè)所得稅稅款是不能在企業(yè)所得稅前扣除的。所以是沒(méi)有扣所得稅前的利潤(rùn)總額。

