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我學習我自豪
于2020-10-10 11:05 發布 ??597次瀏覽
朝暮老師
職稱: 中級會計師
2020-10-10 11:22
同學您好,9月的進項稅只能抵扣9月的銷項稅,不能抵減之前月份的銷項
我學習我自豪 追問
2020-10-10 11:48
謝謝老師!這筆進項只能做留抵稅額了,如果公司不繳納這筆稅款,還有其他的解決辦法嗎?
朝暮老師 解答
2020-10-10 21:01
您好,本月沒有銷項就只能留抵了
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增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
答: 以后什么原因不一致的?
老師,您好,我司在8月只有銷售收入,沒有進項票,8月的增值稅申報表已申報,但產生增值稅5萬,在9月份收到供應商的進項票,并且當月認證了,這筆進項可以抵掉8月的欠稅款?應怎么操作呢?
答: 同學您好,9月的進項稅只能抵扣9月的銷項稅,不能抵減之前月份的銷項
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致
討論
銷售收入在4月的時候,申報國稅增值稅時候少報了0.01,12月末銷售收入報表數比增值稅申報表多0.01如何處理?(才發現)
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視同銷售的增值稅應該申報在增值稅報表的哪里?
問下,免稅的銷售收入在一般人增值稅申報表中填那個表,那一欄里謝謝
朝暮老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.91 解題: 768 個
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2020-10-10 11:48
朝暮老師 解答
2020-10-10 21:01