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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-04 19:31

借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應收款。

王恩惠 追問

2020-08-04 19:32

工資沒有計提 直接走的是管理費用

王恩惠 追問

2020-08-04 19:33

內賬就沒有做應付職工薪酬這一項

郭老師 解答

2020-08-04 19:34

借管理費用,貸其他應收款就是了。

王恩惠 追問

2020-08-04 19:42

那發放工資的時候還得把他借的這筆錢加進去呢對嗎

郭老師 解答

2020-08-04 20:00

你好是的,需要加進去的。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:27

老師如果我這么做呢 你看看可以嗎

郭老師 解答

2020-08-04 20:29

你好,我沒有看到你的做法。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:30

借款時:借:其他應收款
          貸:現金
還款時:借:現金
      貸:其他應收款

做工資時還正常做工資:
借:管理費用
貸:現金

郭老師 解答

2020-08-04 20:32

你好分錄可以這么做。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:32

做工資的時候還把這筆工資加進去

王恩惠 追問

2020-08-04 20:33

這樣可以嗎

王恩惠 追問

2020-08-04 20:35

做工資的時候還把這筆借款加進去

郭老師 解答

2020-08-04 20:36

好,可以的,可以這么做。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:36

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-08-04 20:36

不用客氣的,應該的。

王恩惠 追問

2020-08-05 07:15

老師我比如三月份有借款 但是從人家工資里扣啦 賬上沒有扣 我現在能不能沖這筆借款 會影響我的現金余額嗎?

王恩惠 追問

2020-08-05 07:16

還有3月做工資的時候這筆錢也沒有加進去工資 這種問題我后來該怎么補

郭老師 解答

2020-08-05 07:58

現在可以扣除
余額扣除了才是正確的不是嗎
之前沒有扣不對現在扣除了

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直接反結轉修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個會計分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權責發生制計提
2020-04-03 20:14:05
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