
老師,對方給開的發票多開了,怎么做進項稅額轉出分錄
答: 你好 借 成本費用 負數 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 應付賬款 負數
18年的專票已經認證了,現在計算出來發票多開幾,需要換發票,怎么處理?可以沖紅嗎?還有去年10月份沖紅一樣專票沒有做進項稅轉出,現在怎么處理?
答: 您好,換發票認證過了,需要開紅字信息單給對方開紅字發票給你們轉出,去年沖紅的專票是對方給你的紅字發票嘛?那就需要補做轉出處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我們是購買方,現查出2018年收到的一張專票,對方涉嫌虛開發票 ,稅局要求我們將這個進項稅額轉出,昨天已辦理轉出,并交納了滯納金 ,這個要怎么做帳呀
答: 同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應增進項稅額轉出 借,應交稅費一應增進轉出 貸,應交稅費一未交增值稅 借,以前年度損益調整一滯納金 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款


范范 追問
2020-07-23 17:58
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 18:03
范范 追問
2020-07-23 18:41
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 19:39
范范 追問
2020-07-23 19:40
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 19:42
范范 追問
2020-07-23 19:50
答疑蘇老師 解答
2020-07-23 20:00