老師,是一般納稅醫(yī)療服務公司,2023年開了發(fā)票給醫(yī) 問
借應收賬款貸、銀行存款。 答
老師,忘了結轉本年利潤了,這個有沒有什么影響,現(xiàn)在 問
你好,這個沒事的,不影響的。 答
公司請人做的倉庫,對方代開的是金屬制品--倉庫鋼 問
可以那樣開的,沒問題的 答
建筑業(yè)如果成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策? 問
你好,這個稅法上沒有特殊優(yōu)惠了。 答
你好,老師,2024年3月份借:暫估管理費用30萬 貸:應付 問
取得本年能取得發(fā)票就不納稅調增 答

7月支付一筆金額163866,是合同的第一期,未收到票。8月收到304360元含稅金額票,但合同金額是546220元,只開了部分金額的發(fā)票。怎做分錄?接著9月再支付第二期218488元。
答: 你好, 支付第一筆 借:預付賬款 163866 貸:銀行存款 163866 收到發(fā)票 借:原材料或其他科目 進項稅 貸:應付賬款 =304360-163866 預付賬款 163866 付款第二次 借:應付賬款 218488 貸:銀行存款 218488
老師,請問開出的發(fā)票 含稅金額2260元,未稅2000元,稅金260元。 然后發(fā)現(xiàn)錯誤,作廢這個發(fā)票,請問怎么做分錄呢
答: 您好,原來的那張憑證沖紅就行了。所有的都跟原來那張憑證一樣,只不過用紅字沖銷(原來的金額變成負數(shù))。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為職工宿舍購買的健身器材含稅金額10000 如何做分錄
答: 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 福利費不能抵扣


梁哥 追問
2020-07-10 16:44