
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出的發(fā)票 含稅金額2260元,未稅2000元,稅金260元。 然后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,作廢這個(gè)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢
答: 您好,原來(lái)的那張憑證沖紅就行了。所有的都跟原來(lái)那張憑證一樣,只不過(guò)用紅字沖銷(xiāo)(原來(lái)的金額變成負(fù)數(shù))。
7月支付一筆金額163866,是合同的第一期,未收到票。8月收到304360元含稅金額票,但合同金額是546220元,只開(kāi)了部分金額的發(fā)票。怎做分錄?接著9月再支付第二期218488元。
答: 你好, 支付第一筆 借:預(yù)付賬款 163866 貸:銀行存款 163866 收到發(fā)票 借:原材料或其他科目 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 =304360-163866 預(yù)付賬款 163866 付款第二次 借:應(yīng)付賬款 218488 貸:銀行存款 218488
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為職工宿舍購(gòu)買(mǎi)的健身器材含稅金額10000 如何做分錄
答: 借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 福利費(fèi)不能抵扣

