
老師,請問開出的發票 含稅金額2260元,未稅2000元,稅金260元。 然后發現錯誤,作廢這個發票,請問怎么做分錄呢
答: 您好,原來的那張憑證沖紅就行了。所有的都跟原來那張憑證一樣,只不過用紅字沖銷(原來的金額變成負數)。
7月支付一筆金額163866,是合同的第一期,未收到票。8月收到304360元含稅金額票,但合同金額是546220元,只開了部分金額的發票。怎做分錄?接著9月再支付第二期218488元。
答: 你好, 支付第一筆 借:預付賬款 163866 貸:銀行存款 163866 收到發票 借:原材料或其他科目 進項稅 貸:應付賬款 =304360-163866 預付賬款 163866 付款第二次 借:應付賬款 218488 貸:銀行存款 218488
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
為職工宿舍購買的健身器材含稅金額10000 如何做分錄
答: 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 福利費不能抵扣

