申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個,然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑?,整個一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業(yè)所得稅的,按合并報表數(shù)據(jù)申報 答

社保費(fèi)不計提,直接繳納,寫會計分錄,記入管理費(fèi)用-社保費(fèi)嗎
答: 您好,同學(xué),是的,您的分錄正確。
請問,2019年某股東1-7月的社保費(fèi)已做進(jìn)公司管理費(fèi)用,但8月才接到通知說該股東社保由自己支付,年底的時候從股東分紅里扣除。請問我該咋個調(diào)整,如何做會計分錄?
答: 你好,你之前費(fèi)用你掛往來了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月減免的社保單位部分是扣了款的,現(xiàn)在用于抵扣6.7.8.9月的個人部分,會計分錄應(yīng)該怎么做呢,把之前的管理費(fèi)用沖紅?
答: 你好 6.7.8.9月的社保正常計提 繳納的時候不需要繳納的部分計入營業(yè)外收入科目

