
老師:發放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
老師往年社保也沒計提,那我現在這么補2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
答: 你好,你沒有金額根本就做不了的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年12月有一筆就管以工代訓補貼費,我當時以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費用(負數)今年填報社保才發現入錯科目了,怎么處理?
答: 同學你好 你是什么會計準則
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
老師,就法人一個人交社保,個人部分公司繳納,之前都是直接回單到了做的借管理費用社保,貸銀行存款,現在10月想先計提的,11月再繳納如何做分錄?因為是公司代交,個人社保也沒在工資里體現

