老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉(zhuǎn)出。 答
今天20號繳了4月及5月的社??睿?月的工資現(xiàn)在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

預付了半年的房租物業(yè)費 378305.04 元 一個月的押金57722.6元 付款的時候分錄 借:預付賬款-房租物業(yè)費 378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 之后每個月分攤 借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 這樣的嗎 ?但是 我之后收到房東開來的發(fā)票 這個又怎么處理了呢?如果又計入管理費用 不就重復了嗎
答: 不需要再做分錄,這個做借其他應付款房東378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預付賬款,貸其他應付款房東這樣
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費用 -水電費 貸:銀行存款。可是這個月他發(fā)票開過來了,進項稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我公司每月都有給職工提供中餐,在食堂借采購款時我做的分錄是 借管理費用 2000 貸現(xiàn)金2000,現(xiàn)在發(fā)票開來了,我要如何做賬?
答: 您好 做一筆相同的紅字分錄沖銷 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金


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2020-07-06 15:23
meizi老師 解答
2020-07-06 15:28
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