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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-03 13:21

您好
做一筆相同的紅字分錄沖銷 然后根據發票做分錄
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:庫存現金

風輕云淡 追問

2019-12-03 13:28

之前的會計沒有通過應付職工薪酬來核算呢?直接就是進費用了,退回的多借款也是在管理費用里沖減的

bamboo老師 解答

2019-12-03 13:29

福利費應該通過應付職工薪酬科目核算

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同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應付借管理費用負數 借管理費用,進項貸應付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當月 收到發票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
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