
老師好,1.這個月所得稅申報表填寫利潤后顯示迡補以前虧損額,因為這個季度利潤嗯超出2019年所得稅匯算利潤嗯,我想問的是迡補虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補后應補交所得稅額為1000,做計提分錄 借 所得稅費用1000貸應交稅費-所得稅費用1000 問本期應做計提的所得稅金額分錄對不?
答: 你好,虧損彌補不用填寫分錄的,你上述的分錄處理正確
老師好,1.這個月所得稅申報表填寫利潤后顯示迡補以前虧損額,因為這個季度利潤額度超出2019年所得稅匯算利潤額,我想問的是迡補虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補后應補交所得稅額為1000,做計提分錄 借 所得稅費用1000貸應交稅費-所得稅費用1000 問本期應做計提的所得稅金額對不?是按1000元計提對嗎?謝謝老師
答: 您好,彌補虧損不需要做分錄,這個月直接按實際要交的所得稅預提就好 借:所得稅費用1000 貸:應交稅費-所得稅費用1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
16年底轉回了個預提的費用,需要補交所得稅,是不是在年報申報表里得填上
答: 您好!是的。


紅梅花開 追問
2020-07-03 15:33
紅梅花開 追問
2020-07-03 15:35
佟老師 解答
2020-07-03 16:30