
老師,請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張(供應商發票)紅沖發票已抵扣!現在稅務要我們轉出!第一次遇到這個問題·該如何轉出呢?請老師詳細為我解題!
答: 您好,您查一下是否情況屬實,如果確實需要轉出,在賬務做分錄,借:原材料/固定資產(看當時購入是什么科目),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,你好,我這邊的一個供應商發生了退貨,想要開紅沖發票。具體該怎么操作呢,我這邊和他那邊,是要分兩種情況吧,我拿到了發票,發票已抵扣和未抵扣兩種情況?
答: 你好 銷售方開紅票??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果供應商開給我們98萬發票需要 紅沖,雙方都需要做紅沖的動作是嗎,
答: 您好 請問購買方有沒有認證抵扣


UU老師 解答
2020-06-23 10:47